Gestión de Orden de Compra
Nro Orden Proveedor Clasificación Fecha Estrategia Aprobación Importe Neto Estado Acciones
Datos del Proveedor y Compra
Estrategia de Aprobación Aplicada:
Aprobación Automática (Monto Bajo)

Posiciones bloqueadas

Debe ingresar el Proveedor en la cabecera para habilitar la carga de posiciones / ítems.

Detalle de Orden de Compra: OC-XXXXXX

Proveedor
RUC
Clasificación
Fecha
Condición Pago
Incoterm
Lugar Entrega
Estado
Estrategia de Aprobación:
Posiciones de la Orden
Pos Cod. Material Descripción Cantidad P. Negoc. F. Compromiso Total Item
Importe Total Neto:
S/ 0.00

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